第06版:行业亮点·审计
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市审计局突出审计重点助推高质量发展
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寿光市审计局多举措加强内部审计工作
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2020年06月25日
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寿光市审计局多举措加强内部审计工作



  本报讯 (记者王瑗 通讯员韩金萍)为进一步深化内部审计监督机制和免疫功能,寿光市审计局不断更新理念,创新方法,加大对内部审计工作的指导和监督力度,推动实现审计监督全覆盖,更好地发挥审计在服务经济社会高质量发展中的积极作用。
  提高政治站位,强化思想认识。牢固树立国家审计与内部审计一盘棋思想,把中央审计委员会会议精神全面贯彻落实到内审指导和监督的各项工作中。加强对内部审计工作的指导,将内部审计的业务指导和监督纳入年度工作内容,与审计业务工作同部署、同落实、同检查。结合审计项目,将被审计单位内部审计工作开展情况等内容,纳入审计监督评价的范围,进一步推动各级领导干部更加重视和加强内部审计工作。
  推动健全机制,完善内审机构。借助开展的内部审计专项检查、内审课题调研,督促各部门单位制定推进内部审计工作的办法,建立健全内部审计制度;同时,指导和督促单位根据实际,设立独立的内部审计机构或明确承担内部审计职责的内设机构,配备与本单位业务相适应的专职内部审计人员,并实行主要领导负责制,确保内部审计机构及内部审计人员依法依规履行职责。
  增加业务指导,推动履职尽责。根据各部门单位的工作目标和实际,提出审计任务和工作计划建议,指导内部审计机构制定科学合理的内部审计工作计划,促进内部审计业务有计划有重点的进行。对内部审计机构实施的重点审计业务,及时掌握工作进展情况,有针对性进行业务指导。强化内部审计结果运用,督促各部门单位全面及时报送内审工作相关情况,对存在的问题和不足及时提出切实可行的建议,推动内部审计机构履行职责。
  加强培训交流,提升业务能力。采取现场指导、业务培训、经验交流等形式,加强对内部审计人员的业务指导和培训,不断提高内部审计人员的工作胜任能力。充分利用局网站、微信公众号等宣传平台大力宣传内审工作方面的法律法规和工作成效,通过不断加强对内审工作成果的展现,增强内审工作影响力。拓宽学习渠道,督促各部门单位支持和保障内部审计机构或内部审计人员通过多种途径开展任职教育和继续教育培训,切实提升内审人员理论素养和业务水平,推动内部审计工作规范化发展。

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