第05版:行业亮点·审计
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利民之事 丝发必兴
实施审计实务导师制提升业务工作能力
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市审计局编写指导手册服务企业内控风险防范
创新工作方式推动审计监督迈上新水平
以过硬举措促进经济责任审计提质增效
织牢“新旧”两张网扎实推进中小学校舍审计
2021年07月29日
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市审计局编写指导手册服务企业内控风险防范



  本报讯 (潍坊日报社全媒体记者 宋文娟 通讯员 张同波 杨琦)在开展党史学习教育中,市审计局坚持问题导向,以解决实际问题为出发点,全力发挥审计职能,结合全市开展的服务企业发展工作,组织编发了《企业内部控制指导手册》,把为民办实事与业务工作紧密结合,受到广泛欢迎。
  内部控制管理作为企业重要的生产要素资源,是企业抵御市场风险、提高经济效益、实现经营管理目标的重要手段,在很大程度上决定了现代企业的生存与发展。随着我国市场经济不断成熟和完善,对企业内部治理能力要求越来越高,企业必须重视内控管理的关键地位和重要作用,健全内控制度,完善内控机制,强化控制力度,提高经营管理水平和风险防范能力。从我市的情况看,多数企业对内部管理比较重视,但市审计局在服务企业和审计工作中发现,还有不少企业内部控制体系不科学、管理方式粗放、管理手段落后,导致企业管理效率低下,影响了企业的经营效益和稳健持续发展。
  为全面落实市委、市政府推动经济高质量发展的决策部署,深入开展“我为群众办实事”活动,帮助指导企业诊断、解决内控管理中的盲点、漏洞,健全和有效实施内部控制,提高科学管理水平和防范风险能力,市审计局组织有关人员,根据内部控制规范性文件,结合审计工作实践,编写了企业生产经营中主要业务环节的风险控制流程图示例、关键风险点及管控措施,汇编形成《企业内部控制指导手册》,手册分6章37小节,印发给全市服务企业专员参考,帮助企业完善公司治理结构,建立健全现代企业制度,推动企业经营效益的提升和长期发展战略的实现,助推全市高质量发展。

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